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黄龙联社召开2023年度审计发现问题整改质询会第二次会议
发表时间:【2023-09-06 10:10:35】    浏览次数:【78】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

9月5日上午,黄龙联社召开了2023年度审计发现问题整改质询会第二次会议,本次会议旨在加强业务监督管理,规范业务操作流程,防范操作风险,提高制度执行力,夯实高质量发展根基,落实省联社审计整改跟踪问效的具体要求,业务信贷部、财务会计部、稽核审计部及部分机构负责人参加了本次会议,会议由监事长陈延伟主持。


    

 会议通报了黄龙联社2023年上半年序时稽核及信贷管理专项审计情况,传达了联社审计委员会关于深挖问题根源、找准问题症结的会议意见,本次会议直面问题,开门见山,直击痛点,对部分机构存在的典型问题进行了现场通报和质询,被质询机构负责人、会计主管、客户经理分别针对自身主要问题从形成原因、整改措施等方面进行了现场说明,各部门负责人从条线管理角度进行了分析,提出了具体的整改意见,被质询人员能够正确面对问题,认真反思,深入分析,主动挖根源,想措施,找差距,正确认识到了在信贷管理和柜面风险防控中存在管理漏洞和风险隐患。

     会议提出:一是要注重正向引导,共同营造良好的合规氛围,务必改变重指标轻管理的错误理念,注重问题源头治理,牢牢守住风险底线;二是强化制度执行力,注重学习教育,实事求是开展工作,彻底转变不勤不严的懒散作风。

     会议要求:一是强化信贷基础管理,严控信贷资金风险,落实贷款三查制度要求,不断提升信贷资产质量;二是提升柜面操作风险意识,全面规范操作流程,实现会计履职及柜面业务操作的标准化和规范化;三是强化条线自查和业务指导,形成全方位的风险防范和监督体系,主动加强条线部门风险管控职能作用,制定完善的内控措施,从根源上消除操作风险的滋生土壤。

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